Το SAP SuccessFactors αναγνωρίζεται ως ηγέτης στις λειτουργίες HR με βάση το cloud από τρεις κορυφαίους οργανισμούς ερευνών

Η SAP ανακοίνωσε ότι το SAP SuccessFactors  αναγνωρίστηκε ως ηγετική λύση στη διαχείριση ανθρώπινων πόρων σε σχετικές έρευνες που δημοσιεύθηκαν από τις εταιρίες Forrester, Gartner και IDC για το 2016. Η κορυφαία θέση που κατέκτησε η λύση SAP SuccessFactors στις οκτώ σχετικές αναφορές βασίζεται στην προσήλωσή της εταιρίας στη συνεχή καινοτομία σε όλο το εύρος του χαρτοφυλακίου της για λύσεις διαχείρισης ανθρώπινων πόρων  στο cloud. Η λύση της SAP παρέχει στα τμήματα HR την τεχνολογία που τα βοηθά να αναπτύσσουν το ταλέντο των ανθρώπων, ενώ, ταυτόχρονα, δίνει στις εταιρίες τη δυνατότητα να αξιοποιούν ευκαιρίες σε πραγματικό χρόνο.

«Η ανάγκη για σύγχρονα, εύχρηστα και ευέλικτα εργαλεία στο χώρο εργασίας αυξάνεται συνεχώς», δήλωσε ο Mike Ettling, Πρόεδρος SAP SuccessFactors. «Στόχος μας είναι να ανταποκρινόμαστε στις προσδοκίες των περισσότερων από 45 εκατομμυρίων ανθρώπων σε πάνω από 6.000 οργανισμούς σε όλο τον κόσμο σήμερα. Προσπαθούμε να φανταζόμαστε συνεχώς νέους τρόπους να ικανοποιούμε αυτούς τους χρήστες με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, διασφαλίζοντας, παράλληλα, ότι είμαστε ο κορυφαίος πάροχος λύσεων που βοηθά στην απλοποίηση διαδικασιών, βελτιώνει την εμπειρία των εργαζομένων και επιτρέπει στους ανθρώπους να είναι αποτελεσματικοί».

Η έκθεση της Forrester Research Inc. με τίτλο «The Forrester Wave™: Εκμάθηση και Διαχείριση Αποδοτικότητας», αναγνωρίζει το SAP SuccessFactors ως ηγετική λύση βάσει της στρατηγικής και της παρουσίας του στην αγορά. Η έρευνα Forrester Wave αξιολογεί τα δυνατά σημεία και τις αδυναμίες των κορυφαίων λύσεων εκμάθησης και διαχείρισης αποδοτικότητας στο cloud από παρόχους λογισμικού HR.

Η σχετική αναφορά σημειώνει: «Oι λύσεις SAP SuccessFactors είναι εδώ και χρόνια ο παγκόσμιος ηγέτης στη διαχείριση της απόδοσης (performance management) και αποτελούν μία κορυφαία και ολοκληρωμένη επιλογή. Το δίκτυο Open Content Network δίνει στους χρήστες τη δυνατότητα εύκολης πρόσβασης σε περιεχόμενο που έχει αναπτυχθεί για εκμάθηση, τόσο σε καταναλωτικό, όσο και σε εταιρικό περιβάλλον. Μέσα από τα εργαλεία που αξιοποιούν, οι λύσεις SuccessFactors βλέπουν το μέλλον της απόδοσης σαν μια συνεχή διαδικασία. Τα προϊόντα τους υποστηρίζουν mobile λειτουργίες σε όλο το εύρος τους, συμπεριλαμβανομένης της απομακρυσμένης offline πρόσβασης και της δυνατότητας αναζήτησης περιεχομένου, όπως επίσης και ένα «έξυπνο» ευέλικτο περιβάλλον χρήστη. Οι πελάτες είναι πολύ ικανοποιημένοι με την ενοποίηση των λειτουργιών και την ευελιξία του προϊόντος.

Η έκθεση της Gartner, Inc. με τίτλο «Critical Capabilities για πλατφόρμες διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού στο cloud σε αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις», έδωσε στο SAP SuccessFactors την υψηλότερη βαθμολογία σε δύο από τέσσερεις κατηγορίες χρήσης: Core HR + Talent HCM Suite, Μεγάλοι Διεθνείς Οργανισμοί (> 5 χιλ. υπάλληλοι) και European HQ’d Midmarket HCM Suite (1-5 χιλ. υπάλληλοι). Αυτή ήταν η πρώτη έκθεση για πλατφόρμες διαχείρισης ανθρώπινων πόρων στο cloud, και οι πάροχοι αξιολογήθηκαν με βάση τις ακόλουθες κρίσιμες δυνατότητες: Διαχείριση βασικών λειτουργιών HR, Διαχείριση μισθοδοσίας, Διαχείριση εργατικού δυναμικού, Διαχείριση δεξιοτήτων πριν την πρόσληψη, Διαχείριση δυνατοτήτων μετά την πρόσληψη, Εργαλεία σύνταξης αναφορών (Work Force Analytics – WFA / WFP), Τεχνολογία / Εμπειρία χρήστη, Συνολική ικανοποίηση – Προϊόν και Συνολική ικανοποίηση – Σχέση παρόχου/πελάτη.

Η έκθεση «Magic Quadrant για πλατφόρμες διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού στο cloud σε αναπτυσσόμενες  επιχειρήσεις» επίσης ανέδειξε τις λύσεις  SAP SuccessFactors ως ηγέτιδες με βάση την ακεραιότητα του οράματός τους και την ικανότητά τους να το κάνουν πράξη.

Η έρευνα «IDC MarketScape 2016: Παγκόσμια αξιολόγηση παρόχων ολοκληρωμένων λύσεων διαχείρισης ταλέντου» της International Data Corporation αναγνώρισε τις λύσεις SAP SuccessFactors ως κορυφαίες, με βάση τα αποδεδειγμένα δυνατά τους σημεία στην άρτια έρευνα και ανάπτυξη, στη δυναμική τους στην αγορά, στο εύρος του χαρτοφυλακίου τους, στη βιωσιμότητα τους και στην παγκόσμια εμβέλεια τους. Οι λύσεις SAP SuccessFactors επίσης αναδείχθηκαν ως κορυφαίες στην έκθεση IDC MarketScapes για τη διαχείριση των προσλήψεων, της εκπαίδευσης / εκμάθησης, της απόδοσης και της μισθοδοσίας.

Η έκθεση αναφέρει: «Το SAP SuccessFactors συνεχίζει να καινοτομεί σε όλο το εύρος του χαρτοφυλακίου λύσεων για τη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού ώστε να διασφαλίσει ότι όλα τα σχετικά στοιχεία συμπορεύονται με τις τελευταίες τάσεις και τεχνολογίες. Επίσης έχει κάνει πολλές ενημερώσεις στις λύσεις του για τη διαχείριση της εκπαίδευσης και συνεχίζει να διανέμει το SAP Jam™ για όλα τα προϊόντα στο χώρο του HR προκειμένου να αυξήσει τη χρησιμότητά τους. Η εμπειρία χρήστη έχει ενοποιηθεί σε όλα τα στοιχεία με την υιοθέτηση του πλαισίου SAP Fiori®. Επίσης, από τη μεριά των παρεχόμενων υπηρεσιών, το SAP SuccessFactors έχει μεγεθύνει σημαντικά την ομάδα του  για την υποστήριξη σε θέματα cloud».

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με την ηγετική θέση της SAP στη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού  στο cloud, μπορείτε να κατεβάσετε τις σχετικές αναφορές από εδώ.




Η COSMOTE φέρνει τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας πιο κοντά στις ψηφιακές τεχνολογίες

Σε δύο νέα εκπαιδευτικά κέντρα στην Αττική, στον Δήμο Πειραιά και τον Δήμο Αμαρουσίου, επεκτείνεται το πρόγραμμα «Πρόσβαση στον Ψηφιακό Κόσμο» που στηρίζει η COSMOTE και υλοποιεί ο φορέας «50 και Ελλάς». Το πρόγραμμα έχει στόχο να διευκολύνει την καθημερινότητα των ανθρώπων μεγαλύτερης ηλικίας και να τους φέρει πιο κοντά στους αγαπημένους τους, με τη βοήθεια των ψηφιακών μέσων. Οι συμμετέχοντες μαθαίνουν πώς να αξιοποιούν τις τεχνολογίες αφής (Tablets), να πλοηγούνται στο Internet, να χρησιμοποιούν τα Social Media και τις εφαρμογές (π.χ. χάρτες, ημερολόγιο). Έτσι, μπορούν να ενημερώνονται καλύτερα, να επικοινωνούν με τον κόσμο και να οργανώνουν τις καθημερινές τους δραστηριότητες.

Στα μαθήματα του Πειραιά, μπορούν να πάρουν μέρος και οι κάτοικοι από τον Δήμο του Περάματος. Επίσης, το κέντρο του Αμαρουσίου, θα φιλοξενήσει και τους κατοίκους των όμορων Δήμων Λυκόβρυσης/Πεύκης και Ηρακλείου. Ταυτόχρονα, τα μαθήματα συνεχίζονται στα εκπαιδευτικά κέντρα του Αγ. Δημητρίου –με τη συμμετοχή κατοίκων από τους όμορους Δήμους Αλίμου, Αργυρούπολης/Ελληνικού, Δάφνης- και των Αγ. Αναργύρων -με συμμετοχές από τους Δήμους Ν. Φιλαδέλφειας/Ν. Χαλκηδόνας. Όλα τα μαθήματα είναι δωρεάν για τους δημότες.

Από την αρχή του προγράμματος, 2.500 άνθρωποι τρίτης ηλικίας έχουν γίνει «ψηφιακοί», ενώ φέτος υπολογίζεται ότι οι συμμετέχοντες θα φτάσουν τους 5.000.

 «Η ψηφιακή επανάσταση που βιώνουμε σήμερα, με τις προηγμένες τεχνολογίες, αλλάζει τα πάντα γύρω μας. Αλλάζει τον τρόπο που ζούμε, που επικοινωνούμε, που δουλεύουμε. Όλοι, ανεξαρτήτως ηλικίας, πρέπει να είναι σε θέση να χρησιμοποιούν τα νέα μέσα για να εξελίσσονται και να αλληλεπιδρούν με τον κόσμο. Οι ψηφιακές δεξιότητες είναι ένα αγαθό για όλους. Γι’ αυτό η COSMOTE, στηρίζει το πρόγραμμα «Πρόσβαση στον Ψηφιακό Κόσμο» και δίνει στους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας τα απαραίτητα εργαλεία ώστε να γίνουν «ψηφιακοί». Να χρησιμοποιούν τις νέες τεχνολογίες για να γίνουν πιο δραστήριοι και να κάνουν την ζωή τους καλύτερη. Η όρεξη για γνώση και επικοινωνία δεν έχουν όριο ηλικίας», είπε ο κ. Κώστας Νεμπής, Chief Commercial Officer Consumer Segment του Ομίλου ΟΤΕ.

Το Πρόγραμμα «Πρόσβαση στον Ψηφιακό Κόσμο» περιλαμβάνεται στις δράσεις βιώσιμης ανάπτυξης της COSMOTE.

 

Έρευνα: Τα ψηφιακά μέσα αλλάζουν την ζωή των ανθρώπων μεγαλύτερης ηλικίας

Σύμφωνα με ερευνητική μελέτη[1] που πραγματοποίησε στους συμμετέχοντες του προγράμματος η «50 και Ελλάς»:

  • Το 88% πιστεύει ότι το Διαδίκτυο ανοίγει ένα παράθυρο στον κόσμο της γνώσης και ότι η πρόσβαση σε αυτό εξασφαλίζει ισότητα και ελευθερία.
  • Το 86% υποστηρίζει πως ακόμα περισσότεροι άνθρωποι θα χρησιμοποιούσαν το Διαδίκτυο εάν η πλοήγηση γινόταν πιο εύκολη.
  • Το 73% θεωρεί ότι με τα μαθήματα απέκτησε πρόσβαση σε πληροφόρηση και ειδήσεις
  • Το 67% ότι μπορεί πλέον να επικοινωνήσει καλύτερα με συγγενείς και φίλους.
  • Το 54% ότι έχει τη δυνατότητα να συμμετέχει πιο ενεργά στα κοινά.

Όσοι ενδιαφέρονται να δηλώσουν συμμετοχή στο πρόγραμμα, μπορούν να επικοινωνήσουν με τον φορέα «50 και Ελλάς» στα τηλέφωνα: 211-7100203 και 6987-221156.

[1] Στην έρευνα συμμετείχαν 890 μαθητές του προγράμματος «Πρόσβαση στον Ψηφιακό Κόσμο» 




H QIVOS (πρώην Cloudbiz) στην έκθεση Marketing Week Live στο Λονδίνο

Στο Marketing Week Live 2017 συμμετείχε η QIVOS (πρώην CLOUDBIZ) μέλος του Ομίλου FF Group και κορυφαίο Marketing technology agency με παρουσία σε 10 χώρες διεθνώς.

Έχοντας ως στρατηγική προτεραιότητα την ενίσχυση της εξωστρέφειας και την  προώθηση των νέων συνεργασιών, καθώς και το νέο digital business unit της εταιρείας που εξειδικεύεται σε υπηρεσίες e-commerce, η QIVOS βρέθηκε ακόμα μία φορά στο Λονδίνο, όπου διαθέτει φυσική παρουσία με γραφείο από τις αρχές του έτους, συμμετέχοντας στην διεθνώς αναγνωρισμένη έκθεση Marketing Week Live.

Στη διάρκεια της διήμερης έκθεσης, η εταιρεία συναντήθηκε με κορυφαία στελέχη από το χώρο του Μάρκετινγκ. Επίσης, ως ειδήμων στον τομέα του CRM & Loyalty παρουσίασε  case studies καθώς και τις βέλτιστες πρακτικές γύρω από τις υπηρεσίες της, οι οποίες παρέχουν μία ενοποιημένη εμπειρία στους σύγχρονους καταναλωτές σε όλα τα σημεία επαφής και διάδρασης με ένα brand.

Ο κ. Χρήστος Παπανδρόπουλος, Chief Marketing Officer της QIVOS, δήλωσε σχετικά: «Στρατηγικός στόχος της QIVOS είναι να επεκτείνουμε περαιτέρω τις δραστηριότητές μας εκτός των εθνικών μας συνόρων, μέσα από νέες συνεργασίες και την παροχή νέων, ακόμα πιο καινοτόμων υπηρεσιών. Στο πλαίσιο αυτό, η συμμετοχή μας σε διεθνή συνέδρια και εκθέσεις όπως το Marketing Week Live αποτελεί βασικό κομμάτι του φετινού μας business plan, προκειμένου να επικοινωνήσουμε ακόμα πιο στοχευμένα τις καινοτόμες υπηρεσίες και την υψηλή προστιθέμενη αξία που προσφέρει η QIVOS στους πελάτες και τους συνεργάτες της εδώ και 13 χρόνια που δραστηριοποιείται στο χώρο των Omni-channel loyalty προγραμμάτων και CRM συστημάτων».

Η συγκεκριμένη έκθεση αποτελεί κορυφαίο και δημοφιλές marketing event της Αγγλίας αλλά και διεθνώς, καθώς δίνει σε στελέχη της Διαφήμισης και του Marketing το βήμα και όλα τα απαραίτητα εφόδια για να συζητήσουν ανοιχτά και να ανακαλύψουν τις βέλτιστες πρακτικές του μέλλοντος γύρω από το Marketing, με βάση τις τελευταίες τάσεις και προτιμήσεις των σύγχρονων καταναλωτών.




Πρώτες επιλογές οι λύσεις μηχανογράφησης της Megasoft για το αρτοζαχαροπλαστείο

Τις ολοκληρωμένες της λύσεις μηχανογράφησης για τα σύγχρονα ζαχαροπλαστεία και αρτοποιεία παρουσίασε η Megasoft στους επαγγελματίες του κλάδου στα πλαίσια της συμμετοχής της στην Έκθεση Αρτοζα που πραγματοποιήθηκε πριν από λίγες ημέρες στην Αθήνα. Οι εφαρμογές PRISMA Win της Megasoft, τις οποίες έχουν εμπιστευτεί μεγάλες επιχειρήσεις αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής, καλύπτουν όλο το φάσμα των λειτουργιών τους όπως είναι οι λιανικές πωλήσεις του καταστήματος, η παρακολούθηση της εμπορικής διαχείρισης και των υποκαταστημάτων, αλλά και η διαδικασία της παραγωγής και της κοστολόγησης για τις επιχειρήσεις που παράγουν τα δικά τους είδη δίνοντας μία ενιαία λύση που λειτουργεί αρμονικά και συμβάλλει καταλυτικά στην ανάπτυξη της επιχείρησης. Το περίπτερο της Megasoft επισκέφτηκαν και αρκετοί πελάτες της εταιρείας που είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για όλες τις νέες δυνατότητες με τις οποίες εμπλουτίστηκαν οι εφαρμογές τους.
Έντονο ήταν και το ενδιαφέρον των επαγγελματιών από όλη την Ελλάδα και την Κύπρο για να ενημερωθούν εκτενέστερα για τις εφαρμογές στο ν χώρο τους. Όλα τα μηνύματα αυτά θα καλυφθούν από το εκτεταμένο Δίκτυο Συνεργατών της Megasoft.




Η Office Line υλοποιεί έργο Disaster Recovery Replication για την Praktiker Hellas

Η Office Line, εταιρεία που εξειδικεύεται στην παροχή ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής, ανέλαβε την υλοποίηση του έργου Disaster Recovery Replication στην Praktiker Hellas. Το αντικείμενο του έργου είναι η προμήθεια και εγκατάσταση του λογισμικού Veeam Backup Enterprise plus σε VMWare περιβάλλον και η παροχή υπηρεσιών για την υλοποίηση του Disaster Recovery Replication σε υποδομές του πελάτη.

Με την ανωτέρω λύση, η Praktiker Hellas εφαρμόζει μία αξιόπιστη Disaster Recovery λύση που εξασφαλίζει την επάρκεια της IT υποδομής της σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, ενώ παράλληλα θα έχει διαθέσιμα -σε πραγματικό χρόνο- τα δεδομένα της, μαζί με τους critical servers με δυνατότητα πλήρους ανάκτησης σε περίπτωση οποιασδήποτε φυσικής καταστροφής.

Ο κ.Αλκιβιάδης Μανάρης, CIO της Praktiker Hellas, δήλωσε σχετικά για τη συνεργασία: «Η διασφάλιση της ακεραιότητας και προσπελασιμότητας των δεδομένων μας σε συνθήκες εκτός κανονικότητας, αποτελεί μια κρίσιμη πρόκληση για την επιχειρηματική συνέχεια (business continuity) της εταιρείας μας. Στην Praktiker Hellas η πρόνοια για Disaster Recovery στις ΙΤ υποδομές μας ήταν ένα επιτακτικό ζητούμενο, το οποίο καλύφθηκε πλήρως με τις λύσεις και την τεχνογνωσία της Office Line. Η διασφάλιση της αξιοπιστίας και της φερεγγυότητας των υπηρεσιών της Praktiker ήταν και παραμένουν βασικός σκοπός μας. Στόχος μας είναι η συνεργασία αυτή, καθώς και κάθε ενέργεια για την τεχνολογική αναβάθμιση των συστημάτων μας στο μέλλον, να διευρυνθεί και να ενισχυθεί περαιτέρω».

Ο κ.Παναγιώτης Κουρής, CEO της Office Line ΑΕ ανέφερε σχετικά: «Η Praktiker Hellas μας εμπιστεύτηκε ένα πολύ σημαντικό της asset, τα εταιρικά δεδομένα της. Με τη λύση Veeam που εφαρμόζουμε, εξασφαλίζουμε την απρόσκοπτη λειτουργία της ΙΤ υποδομής της και τη διασφάλιση των δεδομένων της σε κάθε συνθήκη, ακόμα και  σε περιπτώσεις φυσικής καταστροφής ή άλλης έκτακτης ανάγκης. Πρόκειται για ένα έργο που διευρύνει την εγκατεστημένη βάση μας σε Disaster Recovery υποδομές κι ευχαριστούμε την Praktiker Hellas για την εμπιστοσύνη της».




Η CLOUDBIZ μετονομάζεται σε QIVOS και ενισχύει τις e-commerce υπηρεσίες της

Σημαντικά αποτελέσματα κατέγραψε η CLOUDBIZ, κορυφαίο marketing technology agency και μέλος του Ομίλου FF Group στη διάρκεια του 2016, σημειώνοντας αύξηση  32,3% στον κύκλο εργασιών, ενισχύοντας σημαντικά τη βάση των εγγεγραμμένων μελών, η οποία σήμερα μετράει περισσότερα από 4 εκατομμύρια μέλη.

Με 13 χρόνια δυναμικής ανάπτυξης και παρουσία σε 10 χώρες, το 2016 η εταιρεία προχώρησε σε στρατηγική συνεργασία με τον Όμιλο FF Group, με στόχο την περαιτέρω επέκτασή της σε νέες αγορές του εξωτερικού. Ήδη από τον Ιανουάριο του 2017 η εταιρεία διαθέτει φυσική παρουσία στο Λονδίνο προσφέροντας υπηρεσίες CRM/Loyalty και e-commerce, ενώ το δεύτερο εξάμηνο του 2017 η εταιρεία σκοπεύει να έχει φυσική παρουσία και στο  Χονγκ Κονγκ.

Παράλληλα, με στόχο να παρέχει ανταγωνιστικές e-commerce υπηρεσίες, η εταιρεία στην αρχή του έτους ξεκίνησε στρατηγική συνεργασία με την εταιρεία Salesforce Commerce cloud, κορυφαία εταιρεία στον τομέα των e-commerce και digital υπηρεσιών για εκατοντάδες brands του λιανεμπορίου παγκοσμίως καθώς και με την εταιρεία Emarsys, κορυφαίο πάροχο λογισμικού αυτοματοποίησης στον τομέα του marketing για το λιανικό και ηλεκτρονικό εμπόριο.

Στο πλαίσιο αυτό και με στόχο την ενδυνάμωση της παρουσίας της στο εξωτερικό, οι ιδιοκτήτες, κύριος Βαγγέλης Καραλής, CEO, και η κυρία Φανή Χαρμπή, COO, αποφάσισαν η CLOUDBIZ να μετονομαστεί σε QIVOS. Το νέο brand name QIVOS εκφράζει τη φιλοσοφία και τις αξίες που διέπουν την εταιρεία για παροχή ολοκληρωμένων και προηγμένων marketing technology υπηρεσιών που διασφαλίζουν τη βέλτιστη εμπειρία πελάτη για κάθε brand σε όλα τα σημεία επαφής μέσω omni – channel λύσεων.

Σημειώνεται πως στο τέλος του τρέχοντος έτους, οι δραστηριότητες της QIVOS στο εξωτερικό αναμένεται να αντιπροσωπεύουν το 50% του συνολικού τζίρου της εταιρείας.

Ο CEO της QIVOS, κ. Ευάγγελος Καραλής δήλωσε σχετικά: «Το 2016 ήταν μία πολύ καλή  χρονιά για εμάς, καθώς καταφέραμε να σημειώσουμε θετικά αποτελέσματα σε όλους τους τομείς και να επιτύχουμε μία πολύ σημαντική και στρατηγική συνεργασία, αυτήν με τον όμιλο FF Group, για την περαιτέρω ενδυνάμωση των δραστηριοτήτων μας και την υλοποίηση του business plan μας για δυναμική επέκταση σε διεθνείς αγορές. Από φέτος η CLOUDBIZ γίνεται QIVOS. Το νέο αυτό όνομα εκφράζει πλήρως τη φιλοσοφία και το όραμα μας να παρέχουμε τις πιο σύγχρονες, ολοκληρωμένες και αποτελεσματικές υπηρεσίες στον τομέα του customer loyalty management, σε φυσικό και ηλεκτρονικό κατάστημα. Είμαστε σίγουροι πως το νέο όνομα, οι στρατηγικοί μας συνεργάτες και το ενισχυμένο χαρτοφυλάκιο των υπηρεσιών μας, θα βοηθήσουν  ουσιαστικά στο πλάνο μας για δυναμική επέκταση σε περισσότερες χώρες της Ευρώπης και της Ασίας.»

Σήμερα το ανθρώπινο δυναμικό της QIVOS ανέρχεται σε 50+ άτομα, με στόχο το 2018, οι εργαζόμενοι της εταιρείας να ξεπεράσουν τους 80.




Καινοτόμες λύσεις από τη SAP στο παγκόσμιο συνέδριο Mobile World Congress

Στην παρουσίαση της πλήρως ανανεωμένης πλατφόρμας SAP® Cloud Platform με νέες δυνατότητες και βελτιώσεις που έρχονται να αντικαταστήσουν τη SAP HANA® Cloud Platform, παρέχοντας μία κορυφαία  πλατφόρμα ως υπηρεσία (Platform as a Service – PaaS) για τις επιχειρήσεις, προχώρησε η SAP στο πλαίσιο του Mobile World Congress 2017, του μεγαλύτερου διεθνώς συνεδρίου νέων τεχνολογιών στο χώρο της κινητής τηλεφωνίας. Παράλληλα, η SAP ανακοίνωσε και την έναρξη της διανομής του Software Development Kit (SDK) για iOS που ανέπτυξε για το SAP® Cloud Platform, ενός εργαλείου που θα δώσει τη δυνατότητα σε προγραμματιστές σε όλο τον κόσμο να αναπτύξουν εξειδικευμένες εφαρμογές διαθέσιμες για iPhone® και iPad®, που θα καλύπτουν κάθε λειτουργική ανάγκη μιας επιχείρησης.

Η νέα βελτιωμένη πλατφόρμα PaaS SAP® Cloud Platform

Η νέα SAP® Cloud Platform έρχεται για να διευκολύνει τη δημιουργία νέων εφαρμογών καθώς και την επέκταση και ενσωμάτωση των ήδη ανεπτυγμένων από τη SAP, να ενεργοποιήσει καινοτόμες λειτουργίες Internet of Things (IoT), να επιταχύνει έργα που έχουν να κάνουν με τη διαχείριση και ανάλυση μεγάλου όγκου δεδομένων (Big Data) και να δώσει τη δυνατότητα για ανάπτυξη εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης και machine learning.

«Η νέα πλατφόρμα SAP® Cloud Platform έχει εξελιχθεί για να γίνει το ψηφιακό εργαλείο πρώτης επιλογής που θα δώσει τη δυνατότητα σε πελάτες, συνεταίρους και προγραμματιστές να αναπτύξουν λύσεις που συνδέουν έξυπνα τους ανθρώπους, τα αντικείμενα και τις επιχειρησιακές λειτουργίες και προσφέρουν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα», δήλωσε ο  Bernd Leukert, Member, Executive Board SAP SE, Products & Innovation. «Για να αναδείξουμε πλήρως την έκταση των νέων δυνατοτήτων της, προχωρήσαμε στο επαναλανσάρισμα της πλατφόρμας μας ως SAP Cloud Platform. Αυτή η πλατφόρμα οδηγεί στην ψηφιακή διαφοροποίηση συνδέοντας έναν ταχέως αυξανόμενο αριθμό «έξυπνων» συσκευών και μηχανών με τους ανθρώπους και τις διεργασίες που αφορούν, ώστε να επιτύχει κορυφαία επιχειρησιακά αποτελέσματα».

Αναρίθμητες επιχειρησιακές εφαρμογές της SAP και πάνω από 1000 εφαρμογές συνεργατών έχουν ήδη χτιστεί με βάση την  SAP Cloud Platform. Πέραν όμως όλων αυτών, νέες υπηρεσίες προστίθενται συνεχώς στη SAP Cloud Platform, παρέχοντας το βασικό πυρήνα για τα SAP Leonardo, το χαρτοφυλάκιο λύσεων IoT της SAP, SAP Clea, για λύσεις και υπηρεσίες machine learning, καθώς και το SAP BusinessObjects™ Cloud, συμπεριλαμβανομένου και του SAP Digital Boardroom.

Το SAP® Cloud Platform SDK δίνει νέες δυνατότητες στους προγραμματιστές

Το Software Development Kit για iOS της Apple που ανέπτυξε η SAP για την πλατφόρμα SAP® Cloud Platform  δίνει στους προγραμματιστές όλα τα απαραίτητα εργαλεία που χρειάζονται για να αναπτύξουν αποτελεσματικές επιχειρησιακές εφαρμογές για iPhone® και iPad® με βάση τη SAP Cloud Platform και την ενσωματωμένη Swift, τη μοντέρνα γλώσσα προγραμματισμού της Apple.

Οι προγραμματιστές μπορούν επίσης να εγγραφούν στη SAP Academy για iOS, για να λάβουν την ανάλογη εκπαίδευση προκειμένου να δημιουργήσουν τις δικές τους εξειδικευμένες εφαρμογές.




10 χρόνια CYTA Ελλάδος

Δέκα χρόνια από την ίδρυσή της συμπληρώνει, το 2017, η Cyta Ελλάδος και γιόρτασε το σημαντικό γεγονός στο πλαίσιο της ετήσιας εκδήλωσης κοπής της βασιλόπιτας.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης απονεμήθηκαν αναμνηστικές τιμητικές πλακέτες σε στελέχη με 10 χρόνια προϋπηρεσίας. Στο πλαίσιο της βραδιάς, έγινε αναδρομή στις κομβικές στιγμές της πορείας της εταιρείας και στο γεγονός ότι, σε περιβάλλον σκληρών δοκιμασιών για την ελληνική οικονομία, κατάφερε να κερδίσει την προτίμηση άνω των 300.000 συνδρομητών, ιδιωτών και επιχειρήσεων πανελλαδικά οι οποίοι την εμπιστεύονται για την τεχνολογική της πρωτοπορία, τις συνδυαστικές επιλογές προϊόντων και την ποιοτική, άμεση εξυπηρέτηση που προσφέρει. Τα στελέχη της ανώτατης ηγεσίας της εταιρείας αναφέρθηκαν στις μεγαλύτερες επιτυχίες της Cyta Ελλάδος κατά την περσινή χρονιά, στην είσοδο στην Καρτοκινητή, στη σύνδεση άνω των 100 ξενοδοχειακών μονάδων στην Κρήτη με το δίκτυο της Cyta, στο λανσάρισμα του νέου προϊόντος κινητής κ.ά. Ωστόσο, ειδικότερη αναφορά έγινε στην καθοριστική συμβολή του Προσωπικού της Cyta Ελλάδος που πίστεψε στο όραμα και στην ισχυρή προοπτική της εταιρείας και συνεισέφερε ώστε σήμερα να συγκαταλέγεται ανάμεσα στις ανταγωνιστικότερες στην Ελλάδα.

Υπενθυμίζεται ότι στη διάρκεια αυτών των ετών τα στοιχεία που έχουν ξεχωρίσει τη Cyta Ελλάδος είναι αρκετά. H εταιρεία έχει προσφέρει πρώτη στην ελληνική αγορά τη δυνατότητα συνδυασμού τετραπλών υπηρεσιών (4play), Σταθερής-Κινητής-Internet-Τηλεόρασης, κάτω από ένα ενιαίο εμπορικό σήμα, έχει εγκαταστήσει 5.500 χλμ. ιδιόκτητο δίκτυο οπτικών ινών νέας γενιάς, διαθέτει 26 καταστήματα και πάνω από 500 συνεργάτες σε όλη την Ελλάδα καθώς και δυναμικό τεχνικών εξυπηρέτησης, με μεγάλο ιδιόκτητο στόλο οχημάτων, σε όλες τις περιοχές δραστηριοποίησής της.




Τα αποτελέσματα του Ομίλου ΟΤΕ για το Δ’ τρίμηνο του 2016

Ο ΟΤΕ ανακοινώνει τα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα για το Δ’ τρίμηνο και το έτος του 2016, με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. Αναλυτικά, τα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου ΟΤΕ διαμορφώθηκαν ως εξής:

Σημείωση: Ο σκοπός και οι υπολογισμοί όλων των «Προσαρμοσμένων» στοιχείων που παρουσιάζονται στο παρόν Δελτίο, αναλύονται στην ενότητα Εναλλακτικοί Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης, της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για το 2016

( https://www.cosmote.gr/fixed/corporate/ir/financial-results/financial-statements-of-ote-group-and-ote-sa)

(Εκατ. € ) Δ’τρίμηνο 2016 Δ’τρίμηνο 2015 +/- % Δωδεκάμηνο 2016 Δωδεκάμηνο 2015 +/- %
Κύκλος Εργασιών 1.027,0 1,037,3 -1,0% 3.908,1 3.902,9 +0,1%
Προσαρμοσμένο EBITDA 343,7 348,5 -1,4% 1.320,9 1.343,0 -1,6%
Προσαρμοσμένο Περιθώριο EBITDA % 33,5% 33,6% -0,1μον 33,8% 34,4% -0,6μον
Λειτουργικά Κέρδη προ Χρηματοοικονομικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων (ΕΒΙΤ) 70,0 110,3 -36,5% 385,6 391,1 -1,4%
Κέρδη κατανεμημένα στους μετόχους της εταιρείας 16,6 36,8 -54,9% 140,0 151,9 -7,8%
Προσαρμοσμένα Καθαρά Κέρδη σε μετόχους της εταιρείας 80,5 72,3 +11,4% 230,2 240,5 -4,3%
Βασικά Κέρδη ανά μετοχή (€) 0,0339 0,0753 -55,0% 0,2864 0,3108 -7,9%
Σύνολο Ενεργητικού 7.571,6 7.460,2 +1,5% 7.571,6 7.460,2 +1,5%
Προσαρμοσμένες Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 423,8 392,2 +8,1% 1.085,6 1.076,9 +0,8%
Προσαρμοσμένες Επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία 140,5 137,1 +2,5% 627,0 569,7 +10,1%
Προσαρμοσμένες Ελεύθερες ταμειακές ροές 283,3 255,1 +11,1% 458,6 507,2 -9,6%
Ταμειακά Διαθέσιμα & Λοιπά Χρηματοοικονομικά & Περιουσιακά Στοιχεία 1.591,2 1.329,3 +19,7% 1.591,2 1.329,3 +19,7%
Καθαρός Δανεισμός (Προσαρμοσμένος) 533,9 859,8 -37,9% 533,9 859,8 -37,9%

 

Σταθερή Τηλεφωνία Ελλάδας (ΟΤΕ Α.Ε) Δ’τρίμηνο 2016 Δ’τρίμηνο 2015 +/- % Δωδεκάμηνο 2016 Δωδεκάμηνο 2015 +/- %
Κύκλος Εργασιών 402,4 412,1 -2,4% 1.568,5 1.536,0 +2,1%
Προσαρμοσμένο EBITDA 169,6 167,7 +1,1% 663,6 618,0 +7,4%
Προσαρμοσμένο Περιθώριο EBITDA % 42,1% 40,7% +1,4μον 42,3% 40,2% +2,1μον

 

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα Δ’ τριμήνου 2016, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΟΤΕ, κ. Mιχάλης Τσαμάζ, ανέφερε: «Με ένα ισχυρό τέταρτο τρίμηνο, πετύχαμε, για πρώτη φορά την τελευταία δεκαετία, την αύξηση των εσόδων μας σε ετήσια βάση. Τα συνολικά έσοδα του έτους ενισχύθηκαν από τις συνεχιζόμενες ισχυρές επιδόσεις μας στην Ελλάδα, όπου οι επενδύσεις μας σε δίκτυα έχουν αρχίσει να αποδίδουν καρπούς. Είναι στρατηγική μας απόφαση να αυξήσουμε σημαντικά το επενδυτικό μας πλάνο για το 2017. Δημιουργούμε τα δίκτυα του μέλλοντος, καλύπτοντας τις ανάγκες νοικοκυριών και επιχειρήσεων στη σύγχρονη ψηφιακή εποχή. Τα έσοδα της σταθερής Ελλάδας αυξήθηκαν περισσότερο από 2% στο έτος, χάρη στη συνεχιζόμενη ισχυρή απόδοση των ευρυζωνικών υπηρεσιών, ιδιαίτερα του VDSL, και της COSMΟΤΕ TV, πετυχαίνοντας το καλύτερο περιθώριο EBITDA που είχαμε ποτέ στην σταθερή Ελλάδας. Στην κινητή τηλεφωνία Ελλάδας, με την τάση της πτώσης των εσόδων από υπηρεσίες να βελτιώνεται στο σύνολο του έτους και ένα ισχυρό περιθώριο EBITDA, είμαστε κατάλληλα προετοιμασμένοι για να αντιμετωπίσουμε τις επερχόμενες προκλήσεις. Στην αγορά της Ρουμανίας ο ανταγωνισμός παραμένει έντονος, αλλά αρχίζουμε να βλέπουμε σημάδια σταθεροποίησης.»

Ο κ. Τσαμάζ πρόσθεσε: «Σε επίπεδο Ομίλου, το EBITDA στο σύνολο του έτους ήταν ανθεκτικό, πετύχαμε τον αναθεωρημένο στόχο μας στις ελεύθερες Ταμειακές Ροές, και το καθαρό χρέος μας μειώθηκε περισσότερο από €300 εκατ. σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Τονίζοντας την εμπιστοσύνη του στις προοπτικές του Ομίλου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει προτείνει να αυξηθεί το μέρισμα για το 2016 σε €0,16 ανά μετοχή.»

 

Προοπτικές

Ο ΟΤΕ δεν αναμένει να αντιστραφούν οι υφιστάμενες τάσεις στα επόμενα τρίμηνα. Ο Όμιλος θα συνεχίσει να επενδύει σημαντικά σε νέες τεχνολογίες, υποδομές και σε περιεχόμενο τηλεόρασης ώστε να είναι ανταγωνιστικός και να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των πελατών του σε ένα δύσκολο μακροοικονομικό περιβάλλον. Αντικατοπτρίζοντας την αύξηση στις επενδύσεις και τις έκτακτες φορολογικές εκροές του 2017, ο ΟΤΕ αναμένει τις προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές για το σύνολο του έτους να ανέλθουν σε περίπου €250 εκατ. Οι ετήσιες προσαρμοσμένες επενδύσεις θα ανέλθουν κατά προσέγγιση σε €700 εκατ., πριν επιστρέψουν σε φυσιολογικά επίπεδα τα επόμενα χρόνια, επαναφέροντας υψηλότερες προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές.

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΜΙΛΟΥ

(Εκατ. € ) Δ’τρίμηνο 2016 Δ’τρίμηνο 2015 +/- % Δωδεκάμηνο 2016 Δωδεκάμηνο 2015 +/- %
Σταθερή Τηλεφωνία, Ελλάδα 402,4 412,1 -2,4% 1.568,5 1.536,0 +2,1%
Κινητή Τηλεφωνία, Ελλάδα 306,8 312,5 -1,8% 1.194,2 1.228,4 -2,8%
Σταθερή Τηλεφωνία, Ρουμανία 166,8 159,0 +4,9% 602,5 601,7 +0,1%
Κινητή Τηλεφωνία, Ρουμανία 121,9 121,1 +0,7% 457,1 438,5 +4,2%
Κινητή Τηλεφωνία, Αλβανία 17,2 27,1 -36,5% 77,2 82,7 -6,7%
Λοιπά 146,5 134,2 +9,2% 489,7 474,6 +3,2%
Ενδοομιλικές απαλοιφές

(Κινητή & Όμιλος)

(134,6) (128,7) +4,6% (481,1) (459,0) +4,8%
ΣΥΝΟΛΟ 1.027,0 1.037,3 -1,0% 3.908,1 3.902,9 +0,1%
Λοιπά Λειτουργικά Έσοδα 29,5 24,0 +22,9% 55,2 60,7 -9,1%

 

 

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ EBITDA ΟΜΙΛΟ

(Εκατ. € ) Δ’τρίμηνο 2016 Δ’τρίμηνο 2015 +/- % Δωδεκάμηνο 2016 Δωδεκάμηνο 2015 +/- %
Σταθερή Τηλεφωνία, Ελλάδα 169,6 167,7 +1,1% 663,6 618,0 +7,4%
Περιθώριο EBITDA 42,1% 40,7% +1,4μον 42,3% 40,2% +2,1μον
Κινητή Τηλεφωνία, Ελλάδα 100,0 101,5 -1,5% 403,0 438,3 -8,1%
Περιθώριο EBITDA 32,6% 32,5% +0,1μον 33,7% 35,7% -2μον
Σταθερή Τηλεφωνία, Ρουμανία 28,3 35,6 -20,5% 93,5 118,4 -21,0%
Περιθώριο EBITDA 17,0% 22,4% -5,4μον 15,5% 19,7% -4,2μον
Κινητή Τηλεφωνία, Ρουμανία 17,7 17,4 +1,7% 81,7 87,1 -6,2%
Περιθώριο EBITDA 14,5% 14,4% +0,1μον 17,9% 19,9% -2μον
Κινητή Τηλεφωνία, Αλβανία 3,0 9,7 -69,1% 16,1 20,6 -21,8%
Περιθώριο EBITDA 17,4% 35,8% -18,4μον 20,9% 24,9% -4μον
Λοιπά 28,4 22,9 +24,0% 69,5 67,4 +3,1%
Περιθώριο EBITDA 19,4% 17,1% +2,3μον 14,2% 14,2% 0μον
Ενδοομιλικές απαλοιφές (Κινητή & Όμιλος) (3,3) (6,3) (6,5) (6,8)
Όμιλος OTE 343,7 348,5 -1,4% 1.320,9 1.343,0 -1.6%
Περιθώριο EBITDA 33,5% 33,6% -0,1μον 33,8% 34,4% -0.6μον

 

ΟΜΙΛΟΣ ΟΤΕ

Το Δ’ τρίμηνο του 2016, τα ενοποιημένα έσοδα του Ομίλου OTE μειώθηκαν 1,0% στα €1.027,0 εκατ. και ανήλθαν σε €3.908,1 εκατ. για το 2016. Μετά από εννέα συναπτά έτη συρρίκνωσης, τα ετήσια έσοδα του Ομίλου αυξήθηκαν ελαφρά το 2016. Στην Ελλάδα, τα συνολικά έσοδα του έτους σημείωσαν άνοδο 0,2% στα €2.862,7εκατ.

Τα συνολικά Λειτουργικά Έξοδα του Ομίλου, εξαιρουμένων των αποσβέσεων, των απομειώσεων και των επιβαρύνσεων που σχετίζονται με Προγράμματα Εθελούσιας Αποχώρησης, κόστη αναδιοργάνωσης και μη επαναλαμβανόμενων νομικών υποθέσεων διαμορφώθηκαν σε €712,8 εκατ. το Δ’ τρίμηνο του 2016, παραμένοντας σχεδόν αμετάβλητα σε σχέση με το Δ’ τρίμηνο του 2015, καθώς οι ενέργειες ελέγχου του κόστους σε κάθε ελεγχόμενη γραμμή αντιστάθμισαν το υψηλότερο κόστος διασύνδεσης στη Ρουμανία και στην OTE Globe.

Σε επίπεδο χώρας, η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA σταθερής και κινητής στην Ελλάδα αυξήθηκε κατά 3,1% το τέταρτο τρίμηνο, με το περιθώριο προσαρμοσμένου EBITDA να διαμορφώνεται σε 39,5% (1,7 μονάδες βάσης υψηλότερα από το τέταρτο τρίμηνο του 2015). Στη Ρουμανία και την Αλβανία, η προσαρμοσμένη κερδοφορία υποχώρησε κατά 13,2% και 69,1% αντίστοιχα.

Τα έξοδα για αποσβέσεις και απομειώσεις ανήλθαν σε €266,2 εκατ. το Δ’ τρίμηνο του 2016, αυξημένα κατά 21,2% σε σύγκριση με το Δ’ τρίμηνο του 2015, ως αποτέλεσμα της απομείωσης  περιουσιακών στοιχείων της Telekom Romania ,της τάξης των €58.5 εκατ.

Η φορολογία εισοδήματος του Ομίλου ανήλθε σε €43,7 εκατ. το Δ’ τρίμηνο του 2016, αυξημένη κατά 44,2%, αντικατοπτρίζοντας  τις απώλειες που κατέγραψε η Ρουμανία, όπου δεν δίνεται η δυνατότητα να αναγνωριστεί αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση.

Τα προσαρμοσμένα κέρδη (εξαιρουμένων των έκτακτων εξόδων) του Ομίλου μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε €80,5 εκατ. στο Δ’ τρίμηνο του 2016, αυξημένα κατά 11,4% σε σύγκριση με το Δ’ τρίμηνο του 2015.

Οι προσαρμοσμένες επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία το Δ’ τρίμηνο του 2016 ανήλθαν σε €140,5 εκατ., αυξημένες κατά 2,5%, λόγω των υψηλότερων επενδύσεων στις δραστηριότητες σταθερής σε Ελλάδα και Ρουμανία, οι οποίες ανήλθαν σε €62,6 εκατ. και €25,2 εκατ. αντίστοιχα. Στις δραστηριότητες κινητής τηλεφωνίας, οι συνολικές προσαρμοσμένες επενδύσεις διαμορφώθηκαν σε €45.1 εκατ. (€36,0 εκατ. στην Ελλάδα, €6,0 εκατ. στη Ρουμανία και €3,1 εκατ. στην Αλβανία). Το 2016, οι προσαρμοσμένες επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία ανήλθαν σε €627,0 εκατ., αυξημένες κατά 10,1%, αντανακλώντας τις σημαντικές επενδύσεις του Ομίλου σε υποδομές και περιεχόμενο τηλεόρασης.

Το Δ’ τρίμηνο 2016, οι προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε €283,3 εκατ., αυξημένες κατά 11,1%. Το 2016, οι προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές του Ομίλου ανήλθαν σε €458,6 εκατ., μειωμένες κατά 9,6% σε σύγκριση με το 2015, κυρίως λόγω των υψηλότερων επενδύσεων σε πάγια περιουσιακά στοιχεία και των αναγκών κεφαλαίου κίνησης.

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΑ ΧΩΡΑ (Μετά από απαλοιφές)

Κύκλος Εργασιών (Εκατ. € ) Δ’τρίμηνο 2016 Δ’τρίμηνο 2015 +/- % Δωδεκάμηνο 2016 Δωδεκάμηνο 2015 +/- %
 Ελλάδα 746,7 755,3 -1,1% 2.862,7 2.855,7 +0,2%
 Ρουμανία 266,0 263,0 +1,1% 982,8 983,1
 Αλβανία 14,3 19,0 -24,7% 62,6 64,1 -2,3%
Όμιλος ΟΤΕ 1.027,0 1.037,3 -1,0% 3.908,1 3.902,9 +0,1%

 

Προσαρμοσμένο EBITDA (Εκατ. € ) Δ’τρίμηνο 2016 Δ’τρίμηνο 2015 +/- % Δωδεκάμηνο 2016 Δωδεκάμηνο 2015 +/- %
 Ελλάδα 294,7 285,8 +3,1% 1.129,6 1.116,9 +1,1%
Περιθώριο EBITDA 39,5% 37,8% +1,7μον 39,5% 39,1% +0,4μον
 Ρουμανία 46,0 53,0 -13,2% 175,2 205,5 -14,7%
Περιθώριο EBITDA 17,3% 20,2% -2,9μον 17,8% 20,9% -3,1μον
 Αλβανία 3,0 9,7 -69,1% 16,1 20,6 -21,8%
Περιθώριο EBITDA 21,0% 51,1% -30,1μον 25,7% 32,1% -6,4μον
Όμιλος ΟΤΕ 343,7 348,5 -1,4% 1.320,9 1.343,0 -1,6%
Περιθώριο EBITDA 33,5% 33,6% -0,1μον 33,8% 34,4% -0,6μον

 

ΟΜΟΛΟΓΑ ΟΤΕ

Σύνολο Δανεισμού (Εκατ. € ): 2.125,1    
Ομόλογα ( Εκατ, €) ISIN
XS0885718782
ISIN
XS1327539976
ISIN
XS1086785182
Λήξη  Φεβρουάριος 2018  Δεκέμβριος 2019  Ιούλιος 2020
Τοκομερίδιο (%) 7,875% 4,375% 3,5%
Ονομαστικό Ποσό 630 350 700

 

Ο προσαρμοσμένος καθαρός δανεισμός του Ομίλου στις  31 Δεκεμβρίου 2016, διαμορφώθηκε σε €0,5 δισ. ή 0,4 φορές την ετήσια προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA, μειωμένος κατά 37,9% σε σχέση με τις 31 Δεκεμβρίου του 2015.

 

  1. ΕΛΛΑΔΑ

 

ΣΥΝΟΨΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ-ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ

 

  31 Δεκεμβρίου 2016  31 Δεκεμβρίου 2015 +/- %
PSTN συνδέσεις 1.790.900 2.311.396 -22,5%
ISDN συνδέσεις (BRA & PRA) 266.931 308.514 -13,5%
Άλλες συνδέσεις (MSAN & VοB) 610.055 79.002
Συνδέσεις γραμμών πρόσβασης (με WLR) 2.667.886 2.698.912 -1,1%
Συνδέσεις Λιανικής εξαιρουμένης της Χονδρικής Εκμίσθωσης Γραμμών (exWLR) 2.657.924 2.684.391 -1,0%
Σύνολο Ενεργών Ευρυζωνικών Συνδέσεων 1.684.144 1.532.879 +9,9%
Ενεργές Ευρυζωνικές Συνδέσεις λιανικής 1.635.736 1.506.909 +8,5%
εκ των οποίων συνδέσεις VDSL λιανικής 219.166 149.572 +46,5%
Συνδρομητές COSMΟΤΕ TV (IPTV & Δορυφορική τηλεόραση) 502.696 446.499 +12,6%
Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόγχο –LLU (ενεργοί) 2.085.248 2.047.268 +1,9%

 

Το Δ’ τρίμηνο του 2016, η συνολική αγορά πρόσβασης στην Ελλάδα (ενεργοί συνδρομητές λιανικής ΟΤΕ, χονδρική εκμίσθωση γραμμών και συνδρομητές πλήρους Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο- LLU) κατέγραψε αύξηση 25 χιλιάδων γραμμών, ενώ σε ότι αφορά τον ΟΤΕ, η σταθερή τηλεφωνία κατέγραψε καθαρή απώλεια 5 χιλιάδων γραμμών πρόσβασης.

Το Δ’ τρίμηνο του 2016, ο ΟΤΕ προσέλκυσε 30 χιλιάδες νέους συνδρομητές ευρυζωνικών υπηρεσιών λιανικής, ή το 51% περίπου των συνολικών καθαρών νέων συνδέσεων της αγοράς, φθάνοντας συνολικά τους 1.636 χιλιάδες πελάτες. Οι ευρυζωνικές υπηρεσίες υψηλών ταχυτήτων VDSL της εταιρείας συνέχισαν να αναπτύσσονται, προσελκύοντας 19 χιλιάδες συνδρομητές στο τρίμηνο. Στο τέλος του τριμήνου, 219 χιλιάδες συνδρομητές ή το 13,4% της συνδρομητικής βάσης ευρυζωνικών υπηρεσιών λιανικής, είχαν επιλέξει τις υπηρεσίες VDSL της εταιρείας. Επεκτείνοντας συνεχώς την κάλυψη του δικτύου VDSL, ο ΟΤΕ έχει τη δυνατότητα να αυξήσει τους πελάτες που επιλέγουν προγράμματα υψηλότερων ταχυτήτων, ενισχύοντας τον δείκτη ARPU. Η συνεχιζόμενη αύξηση των πελατών VDSL, παρά τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες, καταδεικνύει το έντονο ενδιαφέρον των καταναλωτών για το υψηλής ποιότητας προϊόν στο οποίο επενδύει σταθερά ο ΟΤΕ. Στο τέταρτο τρίμηνο του 2016, ενισχύθηκε περαιτέρω και η ζήτηση για υπηρεσίες VDSL χονδρικής του ΟΤΕ. Δεδομένης της ζήτησης, ο ΟΤΕ συνεχίζει να επεκτείνει το VDSL δίκτυό του. Επιπλέον, μετά την ολοκλήρωση του κανονιστικού πλαισίου αναφορικά με το Vectoring, ο ΟΤΕ εντός του έτους θα επεκτείνει σημαντικά την κάλυψη VDSL, ενώ ταυτόχρονα θα προχωρήσει με την αναβάθμιση ενός σημαντικού μέρους του δικτύου VDSL σε Vectoring, διπλασιάζοντας έτσι την ευρυζωνική ταχύτητα που θα έχουν στην διάθεση τους οι  πελάτες. Οι επενδύσεις αυτές, οι οποίες αποτελούν την τεχνολογική αιχμή για τον κλάδο και την εμπειρία πελάτη, θα απευθύνονται σε όλο και μεγαλύτερα τμήματα του πληθυσμού.

Οι υπηρεσίες τηλεόρασης παρουσίασαν ισχυρή ανάπτυξη για ένα ακόμα τρίμηνο, καταγράφοντας καθαρή αύξηση 25 χιλιάδων συνδρομητών. Στις 31 Δεκεμβρίου 2016, ο συνολικός αριθμός συνδρομητών COSMΟΤΕ TV ανήλθε σε 503 χιλιάδες, καταγράφοντας αύξηση 13% σε ετήσια βάση.

 

 

ΣΥΝΟΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ – ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ

(Εκατ. € ) Δ’τρίμηνο 2016 Δ’τρίμηνο 2015 +/- % Δωδεκάμηνο 2016 Δωδεκάμηνο 2015 +/- %
Κύκλος Εργασιών 402,4 412,1 -2,4% 1.568,5 1.536,0 +2,1%
– Έσοδα λιανικής σταθερής 225,9 223,4 +1,1% 898,0 872,1 +3,0%
– Έσοδα χονδρικής σταθερής 87,4 84,9 +2,9% 344,4 333,6 +3,2%
– Λοιπά 89,1 103,8 -14,2% 326,1 330,3 -1,3%
Λοιπά Λειτουργικά ‘Εσοδα/(‘Εξοδα), καθαρά 3,8 7,7 -50,6% 8,2 18,0 -54,4%
Προσαρμοσμένο EBITDA 169,6 167,7 +1,1% 663,6 618,0 +7,4%
Περιθώριο EBITDA % 42,1% 40,7% +1,4μον 42,3% 40,2% +2,1μον
Κόστος προγράμματος  Εθελούσιας αποχώρησης/αντιλογισμοί (3,3) (0,9) (35,8) (80,0) -55,3%
Αποσβέσεις και απομειώσεις (76,9) (84,7) -9,2% (306,4) (305,9) +0,2%
Λειτουργικά Κέρδη προ Χρηματοοικονομικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων (ΕΒΙΤ) 89,4 82,1 +8,9% 321,4 232,1 +38,5%

 

Το 2016, τα έσοδα σταθερής τηλεφωνίας Ελλάδας κατέγραψαν αύξηση 2,1% σε ετήσιο επίπεδο. Το Δ’ τρίμηνο του 2016, τα έσοδα μειώθηκαν κατά 2,4%, κυρίως λόγω της μείωσης των εσόδων από έργα ICT σε σύγκριση με τα πολύ υψηλά επίπεδα στο Δ΄ τρίμηνο του 2015. Τα έσοδα λιανικής σταθερής αυξήθηκαν κατά 1,1% στο τρίμηνο, λόγω των ισχυρών επιδόσεων σε ευρυζωνικές υπηρεσίες, τηλεόραση καθώς και λόγω της ήπιας πτώσης στα έσοδα από υπηρεσίες φωνής. Οι επιδόσεις αυτές ήταν αποτέλεσμα των συνεχιζόμενων επενδύσεων σε δίκτυα υψηλής ταχύτητας και νέες λύσεις, αναβάθμισης της εμπειρίας του πελάτη και της συνεχιζόμενης επέκτασης των εμπορικών πρωτοβουλιών, που έχουν στόχο την προσέλκυση νέων συνδρομητών. Τα έσοδα από ευρυζωνικές υπηρεσίες ενισχύθηκαν από την αύξηση πελατών VDSL στο τρίμηνο, ενώ και τα έσοδα από  υπηρεσίες τηλεόρασης κατέγραψαν μια ακόμα ισχυρή αύξηση, παρά την αυξανόμενη διείσδυση της υπηρεσίας και την επιβολή νέου φόρου από τον Ιούνιου του 2016, που αποτελούν περιοριστικό παράγοντα.

Τα συνολικά Λειτουργικά Έξοδα της σταθερής τηλεφωνίας Ελλάδας, εξαιρουμένων των αποσβέσεων, των απομειώσεων και των εξόδων που σχετίζονται με τα Προγράμματα Εθελούσιας Αποχώρησης,  αναδιοργάνωσης και μη επαναλαμβανόμενων νομικών υποθέσεων διαμορφώθηκαν σε €236,6 εκατ. το Δ’ τρίμηνο του 2016, μειωμένα κατά 6,1% σε σχέση με το Δ’ τρίμηνο του 2015.  Τα έξοδα προσωπικού μειώθηκαν κατά 8,2%, κυρίως λόγω των πρόσφατων Προγραμμάτων Εθελούσιας Αποχώρησης στη σταθερή Ελλάδας.

Το προσαρμοσμένο EBITDA στο Δ΄ τρίμηνο του 2016, αυξήθηκε κατά 1,1% και διαμορφώθηκε σε €169,6 εκατ. Το 2016, το προσαρμοσμένο EBITDA ανήλθε σε €663,6 εκατ., αυξημένο κατά 7,4%, με αποτέλεσμα το προσαρμοσμένο περιθώριο EBITDA να ανέλθει σε 42,3%, μία αύξηση 210 μονάδων βάσης σε σχέση με το 2015.

 

 

ΣΥΝΟΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ

ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ

 

 

 

31 Δεκεμβρίου 2016  31 Δεκεμβρίου 2015 +/- %
Συνδρομητές κινητής 7.709.564 7.398.986 +4.2%

 

 

(Εκατ. € ) Δ’τρίμηνο 2016 Δ’τρίμηνο 2015 +/- % Δωδεκάμηνο 2016 Δωδεκάμηνο 2015 +/- %
Έσοδα υπηρεσιών 229,5 237,0 -3,2% 943,9 969,9 -2,7%
Σύνολο Εσόδων 306,8 312,5 -1,8% 1.194,2 1.228,4 -2,8%
Προσαρμοσμένο EBITDA* 100,0 101,5 -1,5% 403,0 438,3 -8,1%
Περιθώριο EBITDA % 32,6% 32,5% +0,1μον 33,7% 35,7% -2μον

 

Στο τέλος του Δ’ τριμήνου 2016, η Cosmote παρείχε υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας σε 7,7 εκατ. πελάτες στην Ελλάδα, σημειώνοντας αύξηση 4,2% σε σχέση με τις 31 Δεκεμβρίου 2015.

 

Το Δ’ τρίμηνο του 2016, τα έσοδα από υπηρεσίες ανήλθαν σε €229,5 εκατ. μειωμένα κατά 3,2%, αντικατοπτρίζοντας κυρίως τη μακροοικονομική επίπτωση στο ARPU εξαιτίας του μειωμένου διαθέσιμου εισοδήματος του καταναλωτή. Τα συνολικά έσοδα ανήλθαν σε €306,8 εκατ. μειωμένα κατά 1,8%.

 

Εφαρμόζοντας τη στρατηγική της εστιάζοντας στην εμπειρία του πελάτη, στην αξία πελάτη και στην υψηλή ποιότητα υπηρεσιών, η Cosmote επενδύει σταθερά στην υπεροχή του δικτύου της σε κάλυψη και ταχύτητα. Το Δ’ τρίμηνο του 2016, η Cosmote επέκτεινε περαιτέρω το 4G δίκτυό της, το οποίο καλύπτει το 93% του πληθυσμού της χώρας, υπερέχοντας σημαντικά του ανταγωνισμού. Η πληθυσμιακή κάλυψη του δικτύου 4G+ της Εταιρείας, η οποία προσφέρει ταχύτητες έως και 375 Mbps έφθασε περίπου το 82%.

 

Η ζήτηση για υπηρεσίες δεδομένων από συσκευές κινητής συνέχισαν να αναπτύσσονται με ταχύ ρυθμό το Δ’ τρίμηνο του 2016, με αποτέλεσμα η κίνηση δεδομένων στο δίκτυο της Cosmote να διπλασιαστεί σε σχέση με το Δ’ τρίμηνο του 2015, καθώς το 57% της πελατειακής βάσης της Cosmote είναι χρήστες smartphones. Η Cosmote επικεντρώνεται στην αύξηση της χρήσης δεδομένων, αξιοποιώντας την υπεροχή του δικτύου της.

 

Το Δ’ τρίμηνο 2016, ο δείκτης μεικτού AMOU της Cosmote Ελλάδας μειώθηκε κατά 5,5% και διαμορφώθηκε σε 283 λεπτά, λόγω πιέσεων στη ζήτηση. Ο δείκτης μεικτού ΑRPU για την ίδια περίοδο ήταν €10,6, μειωμένος κατά 7,0% από το Δ’ τρίμηνο του 2015, κυρίως λόγω της πίεσης στην αγορά καρτοκινητής.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. ΡΟΥΜΑΝΙΑ

 

ΣΥΝΟΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ

ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ

 

 

 

31 Δεκεμβρίου 2016  31 Δεκεμβρίου 2015 +/- %
Γραμμές Σταθερής Τηλεφωνίας 2.150.814 2.178.870 -1,3%
Συνδρομητές ευρυζωνικών υπηρεσιών 1.185.797 1.203.545 -1,5%
Συνδρομητές Τηλεόρασης (DTH, IPTV & καλωδιακή) 1.464.283 1.452.499 +0,8%
Πελάτες FMC 370.524 226.197 +63,8%

 

(Εκατ. € ) Δ’τρίμηνο 2016 Δ’τρίμηνο 2015 +/- % Δωδεκάμηνο 2016 Δωδεκάμηνο 2015 +/- %
Κύκλος Εργασιών 166,8 159,0 +4,9% 602,5 601.7 +0,1%
Έσοδα λιανικής σταθερής 75,8 79,9 -5,1% 309,6 332.2 -6,8%
Έσοδα χονδρικής σταθερής 27,7 24,4 +13,5% 113,1 102.8 +10,0%
Λοιπά 63,3 54,7 +15,7% 179,8 166.7 +7,9%
Λοιπά έσοδα 12,6 8,8 +43,2% 29,5 29.1 +1,4%
Προσαρμοσμένο EBITDA* 28,3 35,6 -20,5% 93,5 118.4 -21,0%
Περιθώριο EBITDA % 17,0% 22,4% -5,4μον 15,5% 19.7% -4,2μον
(Κόστος) προγράμματος εθελούσιας αποχώρησης (0,5) (0,2) (6,0) (14.2) -57,7%
Αποσβέσεις (98,6) (39,0) +152,8% (204,9) (141.9) +44,4%
Λειτουργικά Κέρδη/(ζημίες) (EBIT) (70,8) (6,3) (117,4) (40,4)

 

Το Δ’ τρίμηνο του 2016, τα έσοδα σταθερής τηλεφωνίας Ρουμανίας σημείωσαν οριακή αύξηση σε σχέση με πέρυσι, κυρίως λόγω της επιτυχημένης διάθεσης συνδυαστικών πακέτων Σταθερής-Κινητής και των υψηλότερων εσόδων  χονδρικής.

 

Σε σχέση με το Δ’ τρίμηνο του 2015, τα έσοδα της σταθερής από υπηρεσίες φωνής συνέχισαν να καταγράφουν πτωτική τάση (-13%), τα έσοδα από ευρυζωνικές υπηρεσίες μειώθηκαν ελαφρώς (-1%), ενώ τα έσοδα από υπηρεσίες τηλεόρασης αυξήθηκαν κατά 4%. Σε σχέση με τις 31 Δεκεμβρίου 2015, ο αριθμός των συνδρομητών συνδυαστικών πακέτων αυξήθηκε κατά 63,8%, οι συνδρομητές τηλεόρασης αυξήθηκαν ελαφρώς κατά 0,8%, ενώ οι συνδρομητές ευρυζωνικών υπηρεσίων μειώθηκαν κατά 1,5%.

 

Η αύξηση στα λοιπά έσοδα κυρίως αντανακλά τη συνεισφορά εσόδων από το έργο RONET.

 

Η ετήσια αύξηση στα λοιπά έσοδα στο Δ’ τρίμηνο του 2016, οφείλεται κυρίως στην πώληση ακίνητων περιουσιακών στοιχείων.

 

Τα συνολικά λειτουργικά έξοδα της σταθερής τηλεφωνίας Ρουμανίας, εξαιρουμένων των αποσβέσεων και των επιβαρύνσεων που σχετίζονται με τα Προγράμματα  Εθελούσιας Αποχώρησης, αναδιοργάνωσης καθώς και μη επαναλαμβανόμενων νομικών υποθέσεων, αυξήθηκαν κατά 14,3% στο Δ’ τρίμηνο του 2016, σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο, λόγω των υψηλότερων εξόδων διασύνδεσης, υλοποίησης του έργου RONET και διαγραφής αποθεμάτων.

 

Για την περαιτέρω σταθεροποίηση της σταθερής τηλεφωνίας κατά τα επόμενα τρίμηνα, η Telekom Romania επικεντρώνει τις εμπορικές της κινήσεις στη διάθεση συνδυαστικών πακέτων Σταθερής-Κινητής, συνεχίζοντας την εγκατάσταση οπτικών ινών λαμβάνοντας ταυτόχρονα επιπλέον εμπορικές πρωτοβουλίες.

 

ΣΥΝΟΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ

ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ

 

31 Δεκεμβρίου 2016  31 Δεκεμβρίου 2015 +/- %
Συνδρομητές κινητής 5.344.638 5.754.109 -7,1%
(Εκατ. € ) Δ’τρίμηνο 2016 Δ’τρίμηνο 2015 +/- % Δωδεκάμηνο 2016 Δωδεκάμηνο 2015 +/- %
Έσοδα υπηρεσιών 73,8 79,3 -6,9% 304,2 316,0 -3,7%
Σύνολο Εσόδων 121,9 121,1 +0,7% 457,1 438,5 +4,2%
Προσαρμοσμένο EBITDA 17,7 17,4 +1,7% 81,7 87,1 -6.2%
Περιθώριο EBITDA % 14,5% 14,4% +0,1μον 17,9% 19,9% -2μον

 

Στις 31 Δεκεμβρίου του 2016, η συνολική πελατειακή βάση της Telekom Romania Mobile μειώθηκε κατά 7,1% σε ετήσια βάση, και διαμορφώθηκε σε 5,3 εκατ. συνδρομητές, εκ των οποίων το 30,5% ήταν πελάτες συμβολαίου. Οι εταιρικοί πελάτες αυξήθηκαν κατά 6,3% σε σχέση με τις 31 Δεκεμβρίου του 2015, ως αποτέλεσμα των στοχευμένων προσφορών της εταιρείας για επαγγελματίες και επιχειρήσεις, καθώς και των συνεργιών με τη σταθερή.

 

Το Δ’ τρίμηνο του 2016, ο δείκτης μεικτού ΑRPU διαμορφώθηκε σε €4,7, μειωμένος κατά 2,8% σε σχέση με το Δ’ τρίμηνο του 2015, ενώ ο δείκτης μεικτού AMOU μειώθηκε κατά 2,0%.

 

Το Δ’ τρίμηνο του 2016, τα συνολικά Λειτουργικά Έξοδα, εξαιρουμένων των αποσβέσεων, των απομειώσεων και των επιβαρύνσεων που σχετίζονται με Προγράμματα  Εθελούσιας Αποχώρησης, κόστη αναδιοργάνωσης και μη επαναλαμβανόμενων νομικών υποθέσεων μειώθηκαν κατά 5,2% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, αντανακλώντας κυρίως την εξοικονόμηση στα έμμεσα κόστη.

 

Η αύξηση κατά 0,7% των συνολικών εσόδων, σε συνδυασμό με το χαμηλότερα λειτουργικά έξοδα οδήγησε σε αύξηση κατά 1,7% της προσαρμοσμένη κερδοφορίας EBITDA σε σχέση με το Δ’ τρίμηνο του 2015. Παράλληλα με τις δραστηριότητες της σταθερής τηλεφωνίας της Ρουμανίας, η Telekom Romania Mobile λαμβάνει μέτρα για να βελτιώσει τις επιδόσεις της, συμπεριλαμβανομένων των βελτιωμένων δυνατοτήτων 4G, επαναπροσδιορίζοντας τις τακτικές των πωλήσεων της και περιορίζοντας τα κόστη.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. ΑΛΒΑΝΙΑ

 

ΣΥΝΟΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ

ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΑΛΒΑΝΙΑΣ

 

31 Δεκεμβρίου 2016  31 Δεκεμβρίου 2015 +/- %
Συνδρομητές κινητής 1.839.273 1.730.075 +6,3%
(Εκατ. € ) Δ’τρίμηνο 2016 Δ’τρίμηνο 2015 +/- % Δωδεκάμηνο 2016 Δωδεκάμηνο 2015 +/- %
Έσοδα υπηρεσιών 16,7 26,6 -37,2% 74,2 80,2 -7,5%
Σύνολο Εσόδων 17,2 27,1 -36,5% 77,2 82,7 -6,7%
Προσαρμοσμένο EBITDA 3,0 9,7 -69,1% 16,1 20,6 -21,8%
Περιθώριο EBITDA % 17,4% 35,8% -18,4μον 20,9% 24,9% -4μον

 

 

Στο τέλος του 2016, η πελατειακή βάση της Telekom Albania διαμορφώθηκε σε 1,8 εκατ. συνδρομητές. Η στρατηγική της Εταιρείας επικεντρώθηκε στη μείωση της εξάρτησης της από τα έσοδα που προέρχονται από τις εισερχόμενες  διεθνείς κλήσεις και μέσω στοχευμένων στρατηγικών ενεργειών κέρδισε με επιτυχία μερίδιο αγοράς από την απόκτηση πελατών στη νότια και κεντρική Αλβανία.

 

Στο Δ’ τρίμηνο, η Telekom Albania κατέγραψε 28% αύξηση στα έσοδα δεδομένων από συσκευές κινητής. Τα έσοδα αυτά ενισχύθηκαν από ιδιαίτερα ανταγωνιστικές προσφορές για smartphone και υπηρεσίες δεδομένων, οι οποίες υποστηρίζονται από ένα εκτεταμένο και ποιοτικό δίκτυο 4G, το οποίο αξιολογήθηκε ως το καλύτερο στη χώρα.

 

Σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, τα συνολικά έσοδα μειώθηκαν κατά 36,5%, κυρίως λόγω της μείωσης των εσόδων από υπηρεσίες κατά 37,2%. Η διεθνής εισερχόμενη κίνηση μειώθηκε απότομα στην αλβανική αγορά μετά από τις σημαντικές αλλαγές στις τιμές λιανικής από τους διεθνείς παρόχους για την κίνηση προς την Αλβανία.

 

Το Δ’ τρίμηνο του 2016, το προσαρμοσμένο EBITDA μειώθηκε κατά 69,1% σε σχέση με το Δ’ τρίμηνο του 2015, καθώς η μειωμένη διεθνής κίνηση αντισταθμίστηκε εν μέρει μόνο από τις μειώσεις στις έμμεσες και άμεσες δαπάνες.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΡΙΜΗΝΟΥ

 

 

ΜΕΡΙΣΜΑ

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΤΕ θα προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας τη διανομή μερίσματος, ύψους Ευρώ 0,16 ανά μετοχή, σε σχέση με Ευρώ 0,10 ανά μετοχή που διανεμήθηκε πέρυσι. Η προτεινόμενη διανομή υπόκειται στις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτός ισχύει, και στην ισχύουσα φορολογική νομοθεσία κατά την ημερομηνία έγκρισης από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων.




H Megasoft στην ARTOZA 2017!

Τις λύσεις μηχανογράφησης για τα σύγχρονα αρτοποιεία και ζαχαροπλαστεία θα παρουσιάσει η Megasoft και φέτος στην έκθεση Artoza που θα πραγματοποιηθεί από 3 έως 6 Μαρτίου στο εκθεσιακό κέντρο Metropolitan Expo. Η Megasoft, στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο της, στο περίπτερο C18/D17 στο Hall 2 θα παρουσιάσει στους πελάτες της όλες τις νέες δυνατότητες που έχουν προστεθεί στις εφαρμογές τους, ενώ οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν και να πειραματιστούν οι ίδιοι με τα εξειδικευμένα προϊόντα λογισμικού της Megasoft. Οι εφαρμογές PRISMA Win καλύπτουν όλο το φάσμα λειτουργιών του αρτοζαχαροπλαστείου όπως τις λιανικές πωλήσεις του καταστήματος, την παρακολούθηση της εμπορικής διαχείρισης και των υποκαταστημάτων, αλλά και τη διαδικασία της παραγωγής και της κοστολόγησης για τις επιχειρήσεις που παράγουν τα δικά τους είδη.